Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
Elismar Prado
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 01/06/2025 | 110743 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 03/06/2025 | 110931 | R$ 206,38 | R$ 206,38 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 03/06/2025 | 110927 | R$ 89,55 | R$ 89,55 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 04/06/2025 | 111042 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 04/06/2025 | 110988 | R$ 179,10 | R$ 179,10 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/06/2025 | 111207 | R$ 82,90 | R$ 82,90 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 07/06/2025 | 111322 | R$ 355,03 | R$ 355,03 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 08/06/2025 | 111398 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 08/06/2025 | 111380 | R$ 251,46 | R$ 251,46 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 08/06/2025 | 111362 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 10/06/2025 | 111591 | R$ 262,04 | R$ 262,04 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 13/06/2025 | 950608 | R$ 167,30 | R$ 167,30 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 14/06/2025 | 111993 | R$ 239,60 | R$ 239,60 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 14/06/2025 | 111989 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 18/06/2025 | 112397 | R$ 226,17 | R$ 226,17 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 18/06/2025 | 112379 | R$ 161,73 | R$ 161,73 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 19/06/2025 | 112448 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 21/06/2025 | 112598 | R$ 247,75 | R$ 247,75 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 22/06/2025 | 112664 | R$ 193,62 | R$ 193,62 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 25/06/2025 | 112909 | R$ 246,73 | R$ 246,73 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 27/06/2025 | 113126 | R$ 240,02 | R$ 240,02 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 28/06/2025 | 113278 | R$ 144,25 | R$ 144,25 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 28/06/2025 | 113245 | R$ 291,29 | R$ 291,29 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 30/06/2025 | 113382 | R$ 252,90 | R$ 252,90 |
Auto Posto Itamaraty Ltda. | 17820291000167 | 16/06/2025 | 649911 | R$ 241,19 | R$ 241,19 |
Beira Rio Combustiveis Ltda. | 46364093000134 | 13/06/2025 | 3201 | R$ 240,03 | R$ 240,03 |
Comercial Gardênia Ltda. | 17190588000196 | 20/06/2025 | 786339 | R$ 251,46 | R$ 251,46 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218000962 | 27/06/2025 | 115436 | R$ 243,79 | R$ 243,79 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 10/06/2025 | 2682 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 30/06/2025 | 112186485 | R$ 15.232,19 | R$ 15.232,19 |
Rede Vitoriosa de Comunicaçoes Ltda. | 03521447000528 | 25/06/2025 | 1165 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 26/05/2025 | 273382737 | R$ 103,77 | R$ 51,86 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 12/06/2025 | 502029991 | R$ 129,88 | R$ 64,94 |
Celso Kiyochi Takimura | 58006729620 | 06/06/2025 | 15/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 18/06/2025 | 1027323-05/2025 | R$ 116,96 | R$ 58,48 |
Miriam Tiemi Takimura Oliveira | 84897228620 | 06/06/2025 | 15/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Prefeitura Municipal de Uberlândia | 18431312000115 | 30/06/2025 | 4.311.364/25-31 | R$ 255,65 | R$ 123,26 |
Rogério Massachi Takimura | 06554159800 | 06/06/2025 | 15/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Simone Heiko Takimura Siquieroli | 03109822601 | 06/06/2025 | 15/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
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Target Frotas Ltda. | 21652672000151 | 31/05/2025 | 023638 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Total R$ 36.645,02