Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
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Verba indenizatória
Professor Wendel Mesquita
Grupo de despesas
Reembolsável| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Posto Wap Amazonas Ltda. | 06041725000104 | 23/10/2025 | 1345923 | R$ 254,44 | R$ 254,44 |
| Auto Posto Cinquentão Ltda. | 11014658000179 | 12/11/2025 | 363715 | R$ 239,98 | R$ 239,98 |
| Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 15/11/2025 | 1190771 | R$ 207,50 | R$ 207,50 |
| Auto Posto Tigrão Muriaé Ltda. | 26393806000180 | 23/11/2025 | 15085 | R$ 237,77 | R$ 237,77 |
| Auto Posto 2000 Muriae Ltda. | 23123370000111 | 19/11/2025 | 385783 | R$ 191,19 | R$ 191,19 |
| Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000256 | 29/11/2025 | 602121 | R$ 219,66 | R$ 219,66 |
| Posto Bom Despacho Ltda. | 71404339000100 | 17/11/2025 | 1264789 | R$ 235,56 | R$ 235,56 |
| Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 14/11/2025 | 973823 | R$ 203,15 | R$ 203,15 |
| Posto de Combustiveis R B Ltda. | 71161798000100 | 05/11/2025 | 1043223 | R$ 232,29 | R$ 232,29 |
| Posto de Combustiveis R B Ltda. | 71161798000100 | 12/11/2025 | 1047801 | R$ 205,88 | R$ 205,88 |
| Posto Millenniun de Viçosa Ltda. | 04158512000131 | 13/11/2025 | 371859 | R$ 241,77 | R$ 241,77 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 04/11/2025 | 398901 | R$ 249,38 | R$ 249,38 |
| Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/11/2025 | 400988 | R$ 254,65 | R$ 254,65 |
| Posto São Pedro Ltda. | 16580169000106 | 08/11/2025 | 624785 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| Posto Vila Vera Cruz Ltda. | 40538088000114 | 25/11/2025 | 193374 | R$ 245,23 | R$ 245,23 |
| W & W Comercio e Serviços Ltda. | 02727191000113 | 15/11/2025 | 110488 | R$ 242,06 | R$ 242,06 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Med Comunicação Ltda. | 24693107000120 | 30/11/2025 | 264 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 17/10/2025 | 319863931 | R$ 242,67 | R$ 237,01 |
| Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 22/10/2025 | 0032721215 | R$ 174,59 | R$ 170,88 |
| Wenaldo Ferreira | 40144151634 | 28/11/2025 | 11820 | R$ 3.008,48 | R$ 3.008,48 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/11/2025 | 29593 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
| Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/11/2025 | 29594 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
|---|---|---|---|---|---|
| Agencia Utopia Ltda. | 21929777000105 | 28/11/2025 | 4 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 26.776,88
